Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRODUTOS REF A DESINSETIZAÇÃO DE ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REF A DESINSETIZAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°10134 |
6.019,42 |
6.019,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
PRODUTOS REF A DESINSETIZAÇÃO DE ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REF A DESINSETIZAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°10134 |
6.019,42 |
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27/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REF A DESINSETIZAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°10134
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6.019,42 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2024
SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564 |
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6.019,42 |
TOTAL |
6.019,42 |
6.019,42 |
6.019,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.