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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1469 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LUANA THAIS BORGES. 0,00 152,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LUANA THAIS BORGES. 152,66
27/03/2024 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LUANA THAIS BORGES. 152,66
02/04/2024 Pagamento de Empenho 1469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 152,66
TOTAL 152,66 152,66 152,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.