Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PATRULHA AGRICOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - SEC DA AGRICULTURA, CNF DANF N°31828 |
1.374,12 |
1.374,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
PEÇAS DIVERSAS - PATRULHA AGRICOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - SEC DA AGRICULTURA, CNF DANF N°31828 |
1.374,12 |
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27/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - SEC DA AGRICULTURA, CNF DANF N°31828
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1.374,12 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.374,12 |
TOTAL |
1.374,12 |
1.374,12 |
1.374,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.