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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE RABILITAÇÃO EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1483 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO , Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N° 470 1.980,00 1.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO , Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N° 470 1.980,00
27/03/2024 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N° 470 1.980,00
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2024 UBUNTU CENTRO DE RABILITAÇÃO EIRELI - ME - 19723 1.980,00
TOTAL 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.