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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1496 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°27 2.751,76 2.751,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°27 2.751,76
27/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°27 2.751,76
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2024 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 2.751,76
TOTAL 2.751,76 2.751,76 2.751,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.