Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1497 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°28 |
8.453,70 |
8.453,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°28 |
8.453,70 |
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27/03/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°28
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8.453,70 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2024
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 |
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8.453,70 |
TOTAL |
8.453,70 |
8.453,70 |
8.453,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.