MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024.
0,00
848,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
REF. PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024.
848,64
27/03/2024
REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024.
848,64
27/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS
63,64
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
785,00
TOTAL
848,64
848,64
848,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.