Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Alcool liquido 70% 1 litro |
8,00 |
400,00 |
1.00 |
Formocresol, utilizado para tratamento endodôntico. Frasco 10 ml |
10,90 |
10,90 |
10.00 |
Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel. Caixa com 1 seriga de 2,5g e ponteiras. |
58,90 |
589,00 |
200.00 |
Rolete de Algodão hidrófilo, prensado, medindo de 4 a 5 cm de comp x 10 cm de diametro, pacotes com 100 und, cor branca. |
2,57 |
514,00 |
1.00 |
Tricresol Formalina, frasco com 10 ml
Finalidade: Aquisição de Material Odontológicol, não cotados no Pregão Eletronico 02/2024, realizado pelo Comaja, no qual o Município é participante, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
Alcool liquido 70% 1 litro Formocresol, utilizado para tratamento endodôntico. Frasco 10 ml Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel. Caixa com 1 seriga de 2,5g e ponteiras. Rolete de Algodão hidrófilo, prensado, medindo de 4 a 5 cm de comp x 10 cm de diametro, pacotes com 100 und, cor branca. Tricresol Formalina, frasco com 10 ml
Finalidade: Aquisição de Material Odontológicol, não cotados no Pregão Eletronico 02/2024, realizado pelo Comaja, no qual o Município é participante, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. |
1.523,90 |
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01/04/2024 |
Finalidade: Aquisição de Material Odontológicol, não cotados no Pregão Eletronico 02/2024, realizado pelo Comaja, no qual o Município é participante, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde.
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1.523,90 |
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02/05/2024 |
estorno de liquidação |
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-304,00 |
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20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2024
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 19884 |
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1.219,90 |
23/05/2024 |
Finalidade: Aquisição de Material Odontológicol, não cotados no Pregão Eletronico 02/2024, realizado pelo Comaja, no qual o Município é participante, para atender
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304,00 |
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27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2024
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 19884 |
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304,00 |
31/05/2024 |
estorno de pagamento |
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-304,00 |
03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2024
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 19884 |
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304,00 |
TOTAL |
1.523,90 |
1.523,90 |
1.523,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.