Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PEÇAS DIVERSAS - CRUZE (PNEU 215/50 INDICE DE CARGA 91)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
382,00 |
1.528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
PEÇAS DIVERSAS - CRUZE (PNEU 215/50 INDICE DE CARGA 91)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
1.528,00 |
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04/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA.
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1.528,00 |
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23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2024
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 19755 |
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1.509,67 |
23/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1610/2024 |
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18,33 |
TOTAL |
1.528,00 |
1.528,00 |
1.528,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
23/04/2024 |
18,33 |
2667/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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18,33 |
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