3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO JONAS DE BRITTO.
0,00
1.257,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO JONAS DE BRITTO.
1.257,00
04/04/2024
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO JONAS DE BRITTO.
1.257,00
04/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
94,27
04/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
872,60
12/04/2024
Pagamento de Empenho 1658/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
290,13
TOTAL
1.257,00
1.257,00
1.257,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.