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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1679 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO TRASMISSOR DE CARGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°38743 139,99 139,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 CABO TRASMISSOR DE CARGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°38743 139,99
10/04/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°38743 139,99
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 139,99
TOTAL 139,99 139,99 139,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.