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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 168 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM 797,00 4.782,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM 4.782,00
05/01/2024 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM 797,00
11/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 797,00
01/02/2024 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM 836,00
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 836,00
28/02/2024 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM 836,00
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 836,00
09/04/2024 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM 836,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 836,00
03/05/2024 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM 836,00
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 836,00
TOTAL 4.782,00 4.141,00 4.141,00
SALDO A PAGAR 641,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.