Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SHAIANE BACKES GOULART02800416084 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1694 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAQUIAGEM E PENTEADO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MAQUIAGEM E PENTEADO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO - CNF NF N°02 |
1.041,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
MAQUIAGEM E PENTEADO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MAQUIAGEM E PENTEADO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO - CNF NF N°02 |
1.040,00 |
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10/04/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MAQUIAGEM E PENTEADO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO - CNF NF N°02
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1.040,00 |
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17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2024
SHAIANE BACKES GOULART02800416084 - 19236 |
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1.040,00 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.