Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1706 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PATRULHA AGRICOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - CNF DANF N°11326 |
3.319,00 |
3.319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
PEÇAS DIVERSAS - PATRULHA AGRICOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - CNF DANF N°11326 |
3.319,00 |
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10/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - CNF DANF N°11326
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3.319,00 |
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19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2024
ALEX SANDRO TOSO LTDA - 16662 |
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3.319,00 |
TOTAL |
3.319,00 |
3.319,00 |
3.319,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.