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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONIR SETTI. 0,00 2.088,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONIR SETTI. 2.088,52
10/04/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONIR SETTI. 2.088,52
19/04/2024 Pagamento de Empenho 1712/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.088,52
TOTAL 2.088,52 2.088,52 2.088,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.