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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1723 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA, CNF DANF N°38877 168,65 168,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA, CNF DANF N°38877 168,65
17/04/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA, CNF DANF N°38877 168,65
23/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 168,65
TOTAL 168,65 168,65 168,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.