Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1740 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRODUTOS ALIMENTICIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS REF FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF NF N°12437 |
6.209,19 |
6.209,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
PRODUTOS ALIMENTICIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS REF FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF NF N°12437 |
6.209,19 |
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17/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS REF FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF NF N°12437
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6.209,19 |
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25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2024
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797 |
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6.209,19 |
TOTAL |
6.209,19 |
6.209,19 |
6.209,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.