Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1744 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL PARA PREMIAÇÕES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES, CFE DANFE N°52844244 |
6.920,20 |
6.920,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
MATERIAL PARA PREMIAÇÕES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES, CFE DANFE N°52844244 |
6.920,20 |
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17/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES, CFE DANFE N°52844244
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6.920,20 |
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25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2024
EVANDRO R. GRAFF - 19412 |
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6.920,20 |
TOTAL |
6.920,20 |
6.920,20 |
6.920,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.