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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1771 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURAS ANEXAS. 6.603,97 6.603,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURAS ANEXAS. 6.603,97
17/04/2024 Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURAS ANEXAS. 6.603,97
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2024 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 6.603,97
TOTAL 6.603,97 6.603,97 6.603,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.