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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 189 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 0,00 6.125,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 6.125,80
08/01/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 6.125,80
08/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 17,26
08/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 18,93
08/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 360,45
08/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 435,76
08/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 1.142,21
12/01/2024 Pagamento de Empenho 189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.151,19
TOTAL 6.125,80 6.125,80 6.125,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/01/2024 17,26 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/01/2024 18,93 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 08/01/2024 360,45 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 08/01/2024 435,76 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 08/01/2024 1.142,21 Lançada
TOTAL   1.974,61