Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1918 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MESA DE ALUMINIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°52844855 |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
MESA DE ALUMINIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°52844855 |
4.500,00 |
|
|
22/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°52844855
|
|
4.500,00 |
|
26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2024
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME - 17479 |
|
|
4.500,00 |
TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.