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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1985 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DISPENSER PAPEL TOALHA 38,99 116,97
6.00 LIXEIRA AÇO INOX 2L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNF DANF N°39142 219,90 1.319,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 DISPENSER PAPEL TOALHA LIXEIRA AÇO INOX 2L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNF DANF N°39142 1.436,37
24/04/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNF DANF N°39142 1.436,37
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 1.436,37
TOTAL 1.436,37 1.436,37 1.436,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.