Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1985 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
DISPENSER PAPEL TOALHA |
38,99 |
116,97 |
6.00 |
LIXEIRA AÇO INOX 2L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNF DANF N°39142 |
219,90 |
1.319,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
DISPENSER PAPEL TOALHA LIXEIRA AÇO INOX 2L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNF DANF N°39142 |
1.436,37 |
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24/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNF DANF N°39142
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1.436,37 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 |
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1.436,37 |
TOTAL |
1.436,37 |
1.436,37 |
1.436,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.