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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEITON CARDOSO 03410346066

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO DE SALAS E PREDIOS - SEC DA EDUCAÇÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SALAS E PREDIOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°06. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 MANUTENÇÃO DE SALAS E PREDIOS - SEC DA EDUCAÇÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SALAS E PREDIOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°06. 2.000,00
08/01/2024 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SALAS E PREDIOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°06. 2.000,00
12/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 CLEITON CARDOSO 03410346066 - 19478 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.