Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURO SIMÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1997 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUADRA ESPORTIVA - CNF DANF N°03412 |
5.940,00 |
5.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUADRA ESPORTIVA - CNF DANF N°03412 |
5.940,00 |
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24/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUADRA ESPORTIVA - CNF DANF N°03412
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5.940,00 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2024
MAURO SIMÃO LTDA - 18329 |
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5.940,00 |
TOTAL |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.