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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES Finalidade: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES , CNF NF ANEXA. 7.362,01 7.362,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES Finalidade: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES , CNF NF ANEXA. 7.362,01
26/04/2024 Finalidade: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES , CNF NF ANEXA. 7.362,01
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2024 VIVO SA - 15030 7.362,01
TOTAL 7.362,01 7.362,01 7.362,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.