Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - MANUTENCAO/CONSERVACAO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA - VAN IZS-6F28
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°1345 |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2024 |
MÃO DE OBRA - VAN IZS-6F28
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°1345 |
680,00 |
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08/01/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°1345
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680,00 |
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15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815 |
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680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.