Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2044 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ENEMED 130ML KLEY HERTZ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITEM NÃO COTADO NA LICITAÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
18,71 |
187,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
ENEMED 130ML KLEY HERTZ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITEM NÃO COTADO NA LICITAÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
187,10 |
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09/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITEM NÃO COTADO NA LICITAÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA.
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187,10 |
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15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2024
ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO - 19016 |
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187,10 |
TOTAL |
187,10 |
187,10 |
187,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.