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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 05/2024. 0,00 1.266,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 05/2024. 1.266,91
02/05/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 05/2024. 1.266,91
10/05/2024 Pagamento de Empenho 2049/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.266,91
TOTAL 1.266,91 1.266,91 1.266,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.