Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MONTAGEM DE MOBILARIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MONTAGEM DE MOBILARIO - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°025 |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
MONTAGEM DE MOBILARIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MONTAGEM DE MOBILARIO - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°025 |
1.300,00 |
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09/05/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MONTAGEM DE MOBILARIO - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°025
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1.300,00 |
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16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2024
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME - 17479 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.