Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 175/70 R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - CNF DANF ANEXA. |
187,99 |
375,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
PNEU 175/70 R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - CNF DANF ANEXA. |
375,98 |
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23/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - CNF DANF ANEXA.
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375,98 |
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28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2024
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 19593 |
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371,46 |
28/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2110/2024 |
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4,52 |
TOTAL |
375,98 |
375,98 |
375,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
28/05/2024 |
4,52 |
3593/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,52 |
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