Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SINIMBU/RS CFE REQ. ANEXA, LEVAR DONATIVOS PESSOAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE - SAÍDA AS 07:00H DE 16/05/2024 E RETORNO AS 17:00H DO MESMO DIA.
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SINIMBU/RS CFE REQ. ANEXA, LEVAR DONATIVOS PESSOAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE - SAÍDA AS 07:00H DE 16/05/2024 E RETORNO AS 17:00H DO MESMO DIA.
195,00
09/05/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SINIMBU/RS CFE REQ. ANEXA, LEVAR DONATIVOS PESSOAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE - SAÍDA AS 07:00H DE 16/05/2024 E RETORNO AS 17:00H DO MESMO DIA.
195,00
17/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2024
TOMAS DREBES - 1460
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.