Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PLACA SGB2E64
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
2.740,10 |
2.740,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
PEÇAS DIVERSAS - PLACA SGB2E64
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
2.740,10 |
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15/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA.
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2.740,10 |
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04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228 |
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2.707,20 |
04/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2124/2024 |
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32,90 |
TOTAL |
2.740,10 |
2.740,10 |
2.740,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
04/06/2024 |
32,90 |
3744/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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32,90 |
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