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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIPAR FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2133 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Rolo de lixa p/ madeira G120 120MM x 25M Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico 92,85 742,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 Rolo de lixa p/ madeira G120 120MM x 25M Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico 742,80
TOTAL 742,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 742,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.