Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIPAR FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2133 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Rolo de lixa p/ madeira G120 120MM x 25M
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
92,85 |
742,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
Rolo de lixa p/ madeira G120 120MM x 25M
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
742,80 |
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TOTAL |
742,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
742,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.