Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Registro de esfera metálica 3/4 rosca fêmea
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
21,66 |
1.083,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
Registro de esfera metálica 3/4 rosca fêmea
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
1.083,00 |
|
|
26/06/2024 |
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico
|
|
1.083,00 |
|
04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2024
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - 19922 |
|
|
1.083,00 |
TOTAL |
1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.