Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2184 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
1.500,00 |
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22/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO.
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1.500,00 |
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04/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
03/07/2024 |
anular de adiantamento |
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-14,02 |
03/07/2024 |
anular de adiantamento |
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-14,02 |
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03/07/2024 |
anular de adiantamento |
-14,02 |
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TOTAL |
1.485,98 |
1.485,98 |
1.485,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.