Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2229
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024.
0,00
5.674,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024.
5.674,67
24/05/2024
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024.
5.674,67
24/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 2
1.956,49
24/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 13
267,38
17/06/2024
Pagamento de Empenho 2229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.450,80
TOTAL
5.674,67
5.674,67
5.674,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
24/05/2024
1.956,49
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO