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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 301. 13.214,88 13.214,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 301. 13.214,88
29/05/2024 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 301. 13.214,88
05/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2024 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 13.214,88
TOTAL 13.214,88 13.214,88 13.214,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.