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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2364 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PNEU 175/70 R14 INDICE DE CARGO 88 278,00 1.390,00
10.00 PNEU 205/60 R16 INDICE DE CARGA 91 340,00 3.400,00
10.00 PNEU 225/75 R16 INDICE DE CARGA 118 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. 479,00 4.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 PNEU 175/70 R14 INDICE DE CARGO 88 PNEU 205/60 R16 INDICE DE CARGA 91 PNEU 225/75 R16 INDICE DE CARGA 118 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. 9.580,00
12/06/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. 9.580,00
TOTAL 9.580,00 9.580,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.580,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.