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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA DA SILVA 88914585034

Dados do Empenho
Número do empenho: 2376 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALMOÇO PARA AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE REALIZAÇÃO DO LIRA Finalidade: REF A ALMOÇO PARA AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE REALIZAÇÃO DO LIRA - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°54013748 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 ALMOÇO PARA AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE REALIZAÇÃO DO LIRA Finalidade: REF A ALMOÇO PARA AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE REALIZAÇÃO DO LIRA - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°54013748 350,00
29/05/2024 Finalidade: REF A ALMOÇO PARA AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE REALIZAÇÃO DO LIRA - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°54013748 350,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2024 JULIANA DA SILVA 88914585034 - 17418 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.