Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2377 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS ,
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°40132 |
269,80 |
269,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
MATERIAIS DIVERSOS ,
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°40132 |
269,80 |
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29/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°40132
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269,80 |
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06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 |
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269,80 |
TOTAL |
269,80 |
269,80 |
269,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.