Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS, CFE RECIBO ANEXO. |
189,37 |
189,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS, CFE RECIBO ANEXO. |
189,37 |
|
|
29/05/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS, CFE RECIBO ANEXO.
|
|
189,37 |
|
11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
189,37 |
TOTAL |
189,37 |
189,37 |
189,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.