Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
12.944,73 |
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10/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
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12.944,73 |
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10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF Saúde Bucal |
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19,38 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF Saúde Bucal |
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53,39 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF Saúde Bucal |
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317,28 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF Saúde Bucal |
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876,95 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF Saúde Bucal |
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3.480,89 |
17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.196,84 |
TOTAL |
12.944,73 |
12.944,73 |
12.944,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.