O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS

Dados do Empenho
Número do empenho: 24 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. 1.217,34 7.304,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. 7.304,04
02/01/2024 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. 1.217,34
03/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 1.217,34
01/02/2024 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. 1.273,58
06/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 1.273,58
28/02/2024 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. 1.273,58
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 1.273,58
27/03/2024 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. 1.273,58
02/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 1.273,58
02/05/2024 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. 1.273,58
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 1.273,58
TOTAL 7.304,04 6.311,66 6.311,66
SALDO A PAGAR 992,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.