Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2427 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Material escolar
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Material escolar para rede de ensino - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°55042386 |
1.057,00 |
1.057,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
Material escolar
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Material escolar para rede de ensino - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°55042386 |
1.057,00 |
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29/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Material escolar para rede de ensino - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°55042386
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1.057,00 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2024
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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1.057,00 |
TOTAL |
1.057,00 |
1.057,00 |
1.057,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.