Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço Técnico Profissional
Finalidade: Instrução, treinamento. orientação pedagógica e educacional |
1.335,00 |
1.335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
Serviço Técnico Profissional
Finalidade: Instrução, treinamento. orientação pedagógica e educacional |
1.335,00 |
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29/05/2024 |
Finalidade: Instrução, treinamento. orientação pedagógica e educacional
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1.335,00 |
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11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2473/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.335,00 |
TOTAL |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.