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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIOGO LUIS DALL ACQUA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2478 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Geometria, balanceamento e montagem de pneu - Geometria, balanceamento e montagem de pneu Finalidade: Prestação de serviço de mão de obra do veículo Van Sprinter JBR1J15. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Geometria, balanceamento e montagem de pneu - Geometria, balanceamento e montagem de pneu Finalidade: Prestação de serviço de mão de obra do veículo Van Sprinter JBR1J15. 1.200,00
29/05/2024 Finalidade: Prestação de serviço de mão de obra do veículo Van Sprinter JBR1J15. 1.200,00
12/06/2024 Pagamento de Empenho 2478/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
17/06/2024 ANULAR DE PAGAMENTO -1.080,00
19/06/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -1.080,00
19/06/2024 ANULAÇAÕ DE EMPENHO -1.080,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.