Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
249 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
QUADRO BRANCO 1,25X2,50M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA. |
790,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
QUADRO BRANCO 1,25X2,50M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA. |
1.580,00 |
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24/01/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA.
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1.580,00 |
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31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 249/2024
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 |
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1.580,00 |
TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.