Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2504 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
DIVISÓRIAS |
158,00 |
4.898,00 |
2.00 |
Porta completa cega
Finalidade: Divisão da sala de professorres na EMEF Casemiro de Abreu. |
480,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
DIVISÓRIAS Porta completa cega
Finalidade: Divisão da sala de professorres na EMEF Casemiro de Abreu. |
5.858,00 |
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05/06/2024 |
Finalidade: Divisão da sala de professorres na EMEF Casemiro de Abreu.
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5.858,00 |
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12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2504/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.858,00 |
TOTAL |
5.858,00 |
5.858,00 |
5.858,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.