Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2508 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 175/70 R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF PREGÃO N°018/2023 |
187,99 |
751,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
PNEU 175/70 R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF PREGÃO N°018/2023 |
751,96 |
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19/06/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF PREGÃO N°018/2023
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751,96 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2024
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 19593 |
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742,94 |
28/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2508/2024 |
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9,02 |
TOTAL |
751,96 |
751,96 |
751,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
28/06/2024 |
9,02 |
4467/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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9,02 |
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