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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 17:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2542 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE Conversor De Midia Fast Ethernet Sm 20km Kfsd 1120 Wdm B, CFE NF ANEXA. 256,00 256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 AQUISIÇÃO DE Conversor De Midia Fast Ethernet Sm 20km Kfsd 1120 Wdm B, CFE NF ANEXA. 256,00
05/06/2024 AQUISIÇÃO DE Conversor De Midia Fast Ethernet Sm 20km Kfsd 1120 Wdm B, CFE NF ANEXA. 256,00
12/06/2024 Pagamento de Empenho 2542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 256,00
TOTAL 256,00 256,00 256,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.